8月29日消息 下午,1919酒類平臺科技股份有限公司公布了2016年半年度報告,報告期內數據顯示如下:
1、實現營收總額11.78億元,同比增長172.73%;毛利2.38億元,同比增長240.17%;
2、報告期內,銷售酒水8,886,875瓶,較去年同期增長5,982,209瓶,增幅205.05%,其中,95%以上的門店銷售均系會員消費;
3、除其他管理收入外的各項收入均有了翻倍增長,門店管理服務收入增幅達到623.36%;
4、報告期內新開設門店279家,較去年同期增長126.83%,其中直營店24家,占比8.6%;直管店255家,占比91.4%。期末已開業門店730家,覆蓋全國349個城市;
5、四川省的銷售收入在同比增長的基礎上,在全國占比下降,除四川外的30個省本期銷售收入同比增長了7.43倍;
從收入來源區域看,四川省上半年的銷售收入為4.09億元,同比增幅為26.58%,但由于全國各省快速發展,銷售收入增幅較快,四川銷售占比由去年上半年的83.75%,下降為本期的43.63%;
據億歐了解,1919酒類平臺科技股份有限公司是線上線下一體化的酒類服務平臺商,公司的零售業務主要服務對象為終端消費者。2014年獲得數千萬元的A輪融資,2015年12月再次拿到數千萬元的B輪融資,今年5月份,拿到了中信證券1.15億元的B+輪融資。
報告中提到,1919將傳統零售店的“門店租金+倉儲成本+物流成本+人力成本”的成本結構,直接調整為“門店租金+人力成本”;將傳統零售店訂單來源“線下”拓展至“線下+線上”;將傳統零售店“店面服務”變為“店面服務+上門服務”;將傳統零售店服務由“賣商品”變為“體驗服務+賣商品”;將傳統電商的“燒錢引流”變為“體驗店自然引流”。
此外,實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3362萬元,同比下降22.76%,凈利潤下降的主要原因為銷售費用及財務費用較快增長。今年因門店快速擴張,導致銷售費用中人工成本上升5406萬元,較去年同期增加279.58%;直營店數量的增加,導致門店租金增加1348萬元,增幅144.55%;門店覆蓋區域的擴大導致倉儲物流費增加2518萬元,增幅427.23%。
報告稱,未來隨著門店密度的增加,物流費用仍將有大幅下降空間,利潤會得到進一步提升。隨著業務迅速增長,資金需求量增加,融資規模擴大,財務費用中利息支出較上年同期增加1068萬元,增幅428.91%。
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